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从借贷的内容来看,最早的信用是( )
A.
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高利贷
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参考答案:
举一反三
【简答题】简述运用资金时间价值的必要性。
【简答题】请简述保险公司可运用资金的组成、资金运用原则以及目前保险资金在我国的投资渠道。
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。
A.
内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
B.
内部控制是否没有因串通而失效
C.
内部控制是否明确区分控制要素
D.
内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
【简答题】简述我国运用资金时间价值的必要性。
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是 ( )。
A.
内部控制是否明确区分控制要素
B.
内部控制是否没有因串通而失效
C.
内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
D.
内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
【单选题】在了解被审计单位内部控制时, 注册会计师最应当关注的是( )。
A.
内部控制是否按照管理层的意图, 实现了经营效率
B.
内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
C.
内部控制是否明确区分控制要素
D.
内部控制是否没有因串通而失效
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是( )。
A.
内部控制是否按照管理层的意图,实施了经营效率
B.
内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊
C.
内部控制是否明确区分控制要素
D.
内部控制是否没有因串通而失效
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。
A.
内部控制是否按照管理层的意图实现了经营效率
B.
内部控制能否防止或发现并纠正错误或舞弊
C.
内部控制是否明确区分控制要素
D.
内部控制是否没有串通而失效
【简答题】简述营运资金的管理应遵循的原则。
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是( )。
A.
内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率
B.
内部控制是否能够防止或发现并纠正重大错报
C.
内部控制是否明确区分控制要素
D.
内部控制是否没有因串通而失效
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