某公 司 为一小型企业,其会计科设有一名出纳 某。审计人员在对该公司进行审计 时,发现其存在以下情况: (1)某负责公司的货币资金收、付款业务,收、付款原始凭证的复核和收、付 款记账凭证的编制; (2)公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由 某 一 人 保管; (3)某日,公司 销 售人员需现金 3000元应急,向某借款,某让其写了一张欠 条,充作现金放入公司保险箱中; (4)某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金总分类账。 要求:请指出该公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些 问 题 ?在指出问题的同 时,请一一说明处理这些问题的正确 做 法。