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下列哪一项是不能用作java的标识符 ( )
A.
英文字母
B.
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C.
&
D.
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参考答案:
举一反三
【简答题】根据求取建筑物重新购建价格中的建筑安装工程费的方法来区分,求取建筑物重新购建价格的方法有( )。
【单选题】下列有关内部控制的表述中,错误的是:
A.
内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.
内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠
C.
内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件
D.
内部控制一般仅针对常规业务活动设置
【多选题】根据求取建筑物重新购建价格中的建筑安装工程费的方法来区分,求取建筑物重新购建价格的方法有( )。
A.
单位比较法
B.
市场提取法
C.
分解法
D.
工料测量法
E.
分部分项法
【判断题】增值税一般纳税人月末结转多交的增值税时,应借记的账户是“应交税费—未交增值税”账户。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】下列有关内部控制测评的表述中,错误的是: 
A.
审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议
B.
内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本
C.
审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估
D.
审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平
【判断题】增值税一般纳税人月末结转多交的增值税时,应借记的账户是“应交税费—未交增值税”账户。( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】根据求取建筑物重新购建价格中的建筑安装工程费的方法来区分,求取建筑物重新购建价格的方法有( )。
A.
单位比较法
B.
市场提取法
C.
分解法
D.
工料测量法
E.
指数调整法
【判断题】要学会调适自己,甚至在很多情况下可以放纵自己。( )
A.
正确
B.
错误
【单选题】下列关于内部控制的表述中,错误的是( )
A.
控制风险始终大于零
B.
内部控制具有固有局限性
C.
如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查
D.
内部控制测评不能代替实质性审查
【多选题】下列有关了解的内部控制的表述中错误的有( )。
A.
在了解内部控制时,注册会计师应评价相关控制的设计情况,并确定其执行情况
B.
小型被审计单位通常没有正式的内部控制,注册会计师通常无需对其内部控制进行了解
C.
注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与非财务报表相关的内部控制
D.
执行穿行测试,可以确定相关控制活动是否得到执行
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